En este grupo En todos

Foro de ContaPlus



contaplus amortizaciones

FATIMA
Sevilla, España
Escrito por Fatima
el 13/12/2007
Como se realizan las amortizaciones en este programa, o no las hace?
Jumibega _-----
Carrera universidad de sevilla
Escrito por Jumibega _-----
el 15/12/2007

Fátima te paso la respuesta de c´mo hacer las amortizaciones.

Amortizaciones

El sistema de amortización que contempla el programa es la Amortización Lineal, es decir, una cuota constante anual hasta completar el valor del bien amortizable.

Dentro del menú general, en la opción de InventarioCodigos y Tablas, tendrás que dar de alta una serie de datos necesarios para definir los distintos inmovilizados, tales como:

-Grupo de amortización: maquinaria, instalaciones. Cada grupo de amortización tendrá asociadas una
cuenta de amortización y una subcuenta de dotación. También especificará el porcentaje de
amortización y el periodo de lanzamiento de asientos, indicando cada cuántos meses habrá una
amortización.

-Cuentas de amortización: (281) Amortización acumulada del Inmovilizado Inmaterial, (282) Amortización
acumulada del Inmovilizado Material.

-Código de naturaleza: para especificar la ubicación de esos bienes.

-Causas de baja: obsolescencia, pérdida, robo, deterioro…

El paso siguiente sería dar de alta los distintos inventarios. Para ello, accederás a la opción de
InventarioGestión de Inventario.

Al añadir un inventario, SP ContaPlus le presentará una pantalla en la que introduciremos los datos.

Los datos a introducir son:

-Número de inventario: código alfanumérico que identifica el bien.

-Código de naturaleza y ubicación: previamente definidos en la opción de Códigos y Tablas.

-Fecha de compra y de inicio de amortización.

- Grupo de amortización: automáticamente, al seleccionar un grupo, rellenará los campos de subcuenta de amortización y dotación, el porcentaje de amortización y el periodo de lanzamiento de asientos. Estos
dos últimos son modificables en este momento.

-Importe a amortizar.

-Causas de baja: únicamente, se rellenará este campo cuando el bien no se vaya amortizar más.

Por último, existen unos campos automáticos, que van tomando valores a medida que se amortiza el bien,
indicando la fecha en que se amortizó por última vez y su importe. Estos campos sólo tendrás que rellenarlos cuando se trabaje por primera vez con SP ContaPlus y tengas que introducir un bien que ya se ha amortizado parcialmente.

Si, además, quisieras imputar el gasto de amortización a un departamento y proyecto específico, tendrás la posibilidad de establecer un desglose analítico, especificando el porcentaje a imputar y teniendo en cuenta que el total imputado será siempre del 100%, independientemente de que se impute a uno o más departamentos.

Una vez especificados los distintos bienes, para lanzar el asiento de amortización, deberás seleccionar la
opción de InventarioAmortizaciones.

La pantalla que aparece es la denominada "Realización de asientos de amortización"

Especificarás la fecha a amortizar, indicando el inventario o inventarios a amortizar, con la posibilidad de
seleccionar las siguientes opciones:

-Agrupar amortizaciones en asiento único: realizará un único asiento de amortización para cada uno de los inventarios especificados.

-Incluir número de activo en concepto: como su propio nombre indica, para que en el concepto del asiento
se incluya el número de inventario.

-Agrupar contando días hasta la fecha: como la amortización de SP ContaPlus es mensual, esta opción
deberá marcarse cuando el bien se haya adquirido en fecha distinta a día uno del mes, para que realice
un asiento por los días correspondientes hasta finalizar ese mes. Por ejemplo, un bien que haya sido
adquirido el 15/01 lanza el asiento de amortización a 31/12, para que amortice desde el 15/12 al 31/12.

-Desglose analítico: para imputar el gasto de amortización, según los porcentajes especificados en la ficha de inventario.

Antes de lanzar el asiento de amortización, aparece en la pantalla el mismo y, sólo cuando pulses el botón de importar, se realizará el asiento contable y se actualizarán todas las fichas de inventario, rellenando los
campos automáticos de importe amortizado y última fecha de amortización.

Si tienes que rectificar el asiento de amortización, deberás eliminar de gestión de asientos el apunte
correspondiente. Después tendrás que rectificar los campos automáticos de fecha de última amortización e importe amortizado para poder volver a lanzar el asiento de amortización, ya que, en caso contrario, aparecerá el siguiente mensaje: No existen inventarios para amortizar.

Espero haberte ayudado.

P.D. ¡OJO! Con las cuentas de dotación y amortización con el nuevo PGC.

Saludos...