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Foro de ContaPlus



contabilizar facturas de adquisiciones intracomunitarias

Escrito por Ana
el 17/07/2006
Hola, tengo que contabilizar unas facturas de unas adquisiciones intracomunitarias las cuales no llevan IVA, pero en el modelo 300 de IVA tiene que figurar este hecho y no se como hacer para que se me refleje en el libro de facturas recibidas y en el 300. Tengo en contaplus elite 2003
Luis C D
Madrid, España
Escrito por Luis C D
el 17/07/2006

Imagina que es una factura de 100,00

Primero tienes que dar de alta las cuentas de iva intracomunitario ej: 4720216 y 4770216 cuando se abra la ventanilla de IVA, abajo, tienes que seleccionar (472) DEDUCIBLE EN ADQUISISCIONES INTRACOMUNITARIASy elegir el % de iva y en la (477) DEVENGADO EN OPERACIONES INTRACOMUNITARIOS y elegir el mismo % de iva.

Cuando hayas dado de alta las cuentas tendras que hacer los siguientes asientos:

100 (600)

16 (4720216) a (400) 116

16 (400) a (4770216) 16

Cuando imprimas el modelo 300 te saldra el IVA en su casilla correspondiente y la factura quedara reflejada en el libros de IVA (soportado y repercutido)

Acuerdate que tienes que presentar el modelo 349 de operaciones intracomunitarias.

Suerte

Luis

Escrito por Ana
el 17/07/2006
Muchas gracias, estuve rompiendome la cabeza ayer toda la tarde y no se me había ocurrido
Escrito por Ana
el 17/07/2006
Muchas gracias, estuve rompiendome la cabeza ayer toda la tarde y no se me había ocurrido
Javned
Cuenca, España
Escrito por Javned
el 18/07/2006

Hola, tengo el mismo problema que esta chica, pero no me queda claro el papel que juegan las cuentas 472216 y 477216. Como regularizo estas cuentas al final de año? No hay otra forma mas simple que contabilizar las adquisiciones intracomunitarias y que se reflejen en el mod 300?

Gracias

Javned
Cuenca, España
Escrito por Javned
el 18/07/2006

Hola, tengo el mismo problema que esta chica, pero no me queda claro el papel que juegan las cuentas 472216 y 477216. Como regularizo estas cuentas al final de año? No hay otra forma mas simple que contabilizar las adquisiciones intracomunitarias y que se reflejen en el mod 300?

Luis C D
Madrid, España
Escrito por Luis C D
el 18/07/2006

Cuando hagas la liquidacion trimestral  de iva tendras que hacer:

1000(477216) a (4720216) 1000

Y las cuentas quedaran a 0,00 y lo tendras que reflejar en el modelo 300

Luis

Escrito por Maria Jesus
el 07/08/2006

Quisiera saber si en Contaplus Prfesional 2006 hay algun asiento predefinido para adquisiciones intracomunitarias. Si no lo hay, por favor, me podeis indicar como realizarlo. Gracias

Escrito por Ugu
el 27/09/2006

Hola


Escrito por Almudena Mateos Rodriguez
el 26/01/2007

Hola q tal?

Estoy muy preocupada con el tema del cierre contable de un comercio del año pasado.

No se como hacerlo por que no lo he gestionado nunca podeis ayudarme por favor me quedan 3 dias para terminarlo 

                                  muchas gracias

Escrito por Adela
el 10/01/2008

Hola buenos dias, me gustaria si alguien me pudiese aclarar como debo contabilizar el iva de google adsense no hay forma de que nadie, ni hacienda, ni los gestores me lo aclaren, y no se si lo estoy haciendo bien. Me dicen que tengo que hacer dos facturas , una de iva soportado y la otra con el repercutido pero no me queda claro. Llevo la contabilidad manual! Aunque parezca mentira!

Gracias.

Capitan
Málaga, España
Escrito por Capitan
el 19/02/2008

Hola, creo que te puedo ayudar

Si la factura que recibes no refleja IVA, por ejemplo base 100 debes hacer en contabilidad:

100 (600)

16 (472)

16 (477)

100 (410)

En el caso de relejar IVA, (que siendo intracomunitaria no debiera) debes hacer lo mismo co las cantidades que te indique la factura.

Deberias abrir una cta de IVA auxiliar intracomunitaria, eje. : 4720999 y 4770999.

Espero te ayude.

Postrone.

Capitan
Málaga, España
Escrito por Capitan
el 19/02/2008

Hola,

Lo anterior es para servicios.

Para adquisiciones de bienes, tributan en el destino.

Si vendemos tributan en destino y si compramos tributan en españa.

Postrone

Sonia
Barcelona, España
Escrito por Sonia
el 05/03/2008

Hola, mi caso es el siguiente tengo facturas de hoteles de portugal y tengo entendido que cuando es una prestación de servicios no hay que contabilizarla como factura intracomunitarias, esto me pasa con gastos de taxi, consumiciones en otro paises, alojamiento en hoteles compra de billetes de viaje por internet desde portugal, etc... ¿Las paso como una factura normal sin iva?

Gracias.

Escrito por Kike
el 19/07/2008
Buenas, las prestaciones de servicio no se incluyen ni en el modelo 349 ni en el intrastat (en el caso de tener que hacerlo) ya que son prestaciones de servicio. Sólo se deben declarar los movimientos de mercancias entre paises de la UE. En el caso de que ya hayais presentado un 349 con una prestacion de servicio dentro, no pasa nada (en cierto modo) sólo teneis que rectificarlo en el siguiente modelo o simplemente presentar una declaracion rectificando esos datos. NO INCLUYAIS PRESTACIONES DE SERVICIOS!
kIKE.




Ana Fernandez
Asturias, España
Escrito por Ana Fernandez
el 01/12/2009

Buenos días,

Tengo una duda en este tema, la factura de la adquisición es por 100 y le voy a pagar al proveedor 100, si calculo el 16%, el proveedor tendrá un saldo de 116. ¿Cómo saldo las 116?

Un saludo,

Mga ***
Burgos, España
Escrito por Mga ***
el 01/12/2009

No es así, si buscas en este Foro ese tema de intracomunitarias sabrás que hay que contabilizar dos IVAS uno soportado por 16 y otro repercutido por otras 16 con lo cual el IVA es cero. Posiblemente me equivoque, pero cuando entras en el Foro la PRIMERA PREGUNTA (DEBATE) se refiere precisamente a esto

Manolo

Ana Fernandez
Asturias, España
Escrito por Ana Fernandez
el 01/12/2009

Hola Mga,

Perdona pero no lo veo, la factura es por 100, los Ivas se compensan, pero en la cuenta del proveedor figura 116, cuando a él realmente se le paga 100, ¿Qué hago con los 16?

Mga ***
Burgos, España
Escrito por Mga ***
el 01/12/2009

Si estamos hablando de una factura de un francés (por ejemplo) y te pone en la factura TOTAL IMPORTE 100 SIN IVA ¿Porqué le vas a deber 116? , le deberás 100. Como esa factura NO TENDRA IVA por eso hay que repercutir el Iva del 16% con la 47710016 para OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS y luego DEDUCIRTE ese IVA que tu has repercutido con la 47210016 de IVA SOPORTADO en OPERACIONES INTACOMUNITARIAS y al Sr. DUPONT de debes solamente 100 € ¿No lo entiendes?. El asiento sería:

100 COMPRAS XXXXXX (600XXXX) a 410XXXX (Proveedor M. Dupont )............. 100
16 IVA SOPORTADO OP. INtracom. A IVA REPERCUTIDO Op. INtracom......... 16
__________________________________________________________________

¿Donde ves que al francés se le deban 116?

Manolo

Ana Fernandez
Asturias, España
Escrito por Ana Fernandez
el 01/12/2009

Gracias,

Te juro que no lo veía,

Me ha quedado muy claro.

Un saludo