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Foro de Contabilidad



contabilizar cobros y pagos que no estan en el asiento de apertura

Escrito por María
el 27/08/2007

Buenos dias, mi pregunta es la siguiente

El antiguo gestor cerro el ejercicio 2006, y ahorra me encuentro en el asiento de apertura que existen una serie de proveedores pendientes de pago, que no es real con una cantidad exorbitada, las cuales no

Se como darlas de baja, ya que seguro que el montante mayor ya

Se pago en el 2006, por caja, y no se tuvo en cuenta

Asi mismo tengo unos cobros de clientes en el 2007, que pertenecen

Al 2006, ( que no aparecen en el asiente de apertura pues el indicado

Al parecer los dejo cerrados)............ Muchas gracias por su ayuda


Alberto Arribas Dominguez
Perito mercantil altos estudios mercan...
Escrito por Alberto Arribas Dominguez
el 27/08/2007

Si los proveedores tienen un saldo mayor que el real, en caja debes tener tambien un saldo que no corresponde. Con lo cual lo tienes facil haces la salida de caja contra el de proveedores.

Si los clientes los dejo saldados, naturalmente que no te aparecera, saldo alguno de ellos.



Escrito por María
el 27/08/2007

Si pero no es asi ya que en caja practicamente no hay dinero

Me imagino , que el ejerci 2006, se realizaron trabajos, los cuales

Se cobraron sin fra , lo que implica muchas compras de material

Pagadas por caja, y si declaradas, ( todo ello debe ser porque al

Final del ejerc 2006 el iva era excesivamente negativo.)

Lo que habra ocurrido que el otro gestor se habra quedado sin saldo

En caja para efectuar los pagos, y los ha traspasado a otro ejercicio.


Alberto Arribas Dominguez
Perito mercantil altos estudios mercan...
Escrito por Alberto Arribas Dominguez
el 27/08/2007

Eso es lo que se llama ventas en negro, pero son para hacer compras igualmente en negro  y sin declararlas, lo que no es normal es vender en negro y comprar en blanco con el dinero obtenido, en las ventas.

Por que en una comprobación, como vais a justificar de donde viene el dinero de caja destinado a pagar a los proveedores.

Lo del gestor es normal al no tener saldo no pudo hacer frente a los pagos de proveedores, que vosotros si que efectuasteis con lo obtenido en las ventas en negro.