Duda devolucion

Escrito por Tai Navarro Lopez el 7 de Octubre

Hola buenas tardes, a ver si podéis ayudarme?
tengo una dev. De un cliente de 1900€, 01.01.09
yo en su dia contabilice:
4315.1
62600 a 572.

resulta que un mes más tarde me devuelve el material de dicha devolucion,
como puedo contabilizarlo para que realmente no me salga pte. Los 1900€
en la 4315. 1 ya que realmente no me los debe por no haberse quedado con el material, lo doy cobrado como efectivo 570 a 4315.1?
gracias por ayudarme


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Runo * * * * *
Madrid, España
Escrito por Runo * * * * * el 7 de Octubre

Tendrás que emitir una Nota de Abono por devolución de material. Lo llevas a la cuenta 430 del cliente. Y la cuenta 4315. 1 que ya tenias registrada, ante la devolución del efecto la cancelas contra la 430.

Otra fórmula más sencilla y directa, es que la Nota de Abono que emitas, la registres en la cuenta 4315. 1, por devolución de material, con lo cual das por "cobrado" el impagado mediante la Nota de Abono. Te ahorras de hacer más apuntes.

Saludos.

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